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球速体育官网2022年祁阳市城市环境卫生和园林绿化事务中心部门预算

  球速体育官网本单位属全额拔款正科级单位,依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,国务院《城市市容和环境卫生管理条例》、《城市生活垃圾管理办法》、《城市公厕管理办法》、《湖南省城市市容和环境卫生管理实施办法》、《城市建筑垃圾管理规定》、《湖南省城镇生活垃圾处理收费管理办法》、《城市绿化条例》等法律法规,负责城区64条主次街道、3个公园、5个广场共420万平方米的清扫保洁工作;负责城区生活垃圾收集、压缩、转运、无害化处理工作;负责环卫基础设施的规划、建设、维护、管理工作;负责194.02万平方米绿地及树木的管护工作;负责配合利用水泥窑协同处理城市生活垃圾工作;负责芧竹垃圾填埋场的运行与管理工作;负责市委、市政府交办的临时性救火支援、输送饮用水等应急工作;负责G322沿线部分区域的垃圾收集、转运工作;负责湘江河道沿岸的垃圾清运和保洁工作;负责城区公厕维护、管理工作;负责重大活动的卫生保障工作。

  内设机构包括:政工人事股、清扫股、清运股、绿化股、广场管理办、办公室、财计股、绿化设施管理股、监督考核办、工会。核定人员编制为413人,现有干部职工297人,退休人员238人。

  本部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含祁阳市城市环境卫生和园林绿化事务中心本级预算。

  (一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算5753.69万元,其中,一般公共预算财政拨款收入5053.69万元,政府性基金预算财政拨款收入700万元。收入较上年减少484.92万元,减少7.77%,主要是2022年较上年减少了公厕及垃圾回收站等设备设施建设的投入。

  (二)支出预算:2022年本部门支出预算5753.69万元,其中,社会保障和就业支出332.39万元,卫生健康支出165.75万元,城乡社区支出5255.55。支出较上年减少484.92万元,减少7.77%,主要是2022年较上年减少了公厕及垃圾回收站等设备设施建设的投入。

  2022年本部门一般公共预算拨款支出预算5053.69万元,其中,社会保障和就业支出332.39万元,占6.58%;卫生健康支出165.75万元,占3.28%;城乡社区支出4555.55万元,占90.14%。具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数2785.09万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

  (二)项目支出:2022年本部门项目支出预算2268.6万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:专项对个人和家庭补助支出832.6万元,主要用于发放临聘人员的工资等方面;专项经费支出1436万元,主要用于城乡社区环境卫生等方面。

  2022年本部门政府性基金支出预算700万元,其中,城乡社区支出700万元,占100%。具体安排情况如下:基本支出700万元,主要是为保障园林绿化管护的正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

  (一)机关运行经费:2022年本部门机关运行经费403.4万元,比上年预算增加274.3万元,上升212.47%,主要是个人标准数增加,经费总额相应增加。

  (二)“三公”经费预算:2022年本部门“三公”经费预算数为9.52万元,其中,公务接待费4.3万元,公务用车购置及运行费5.22万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费5.22万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较上年减少0.08万元,减少0.83%,主要是严格控制公务车运行成本。

  (三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0万元;培训费预算数1.46万元,拟开展6次培训,人数25人,内容为参加省内外园林养护技能培训、安全生产培训等;拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

  (四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

  (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车128辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车127辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  (六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为5753.69万元,其中,基本支出3485.09万元,项目支出2268.6万元,本年度重点项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

  主办:祁阳市人民政府办公室承办:祁阳市行政审批服务局E-mail:联系电话

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